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国家审计署对中国有色集团开展专项审计调查
日期:2018-05-22
    5月15日,国家审计署专项审计调查进点会在中国有色大厦召开。按照中央有关要求,国家审计署派出审计组,从5月起对集团公司2017年度资产负债损益和境外投资及境外国有资产管理使用情况进行专项审计调查。
    会上,专项调查审计组副组长杨健奎首先宣读了《专项审计调查通知书》及“审计工作八不准”工作纪律。
    审计署昆明特派办副特派员周应良在讲话中介绍了本次专项审计的重要意义及审计的内容、方式和工作要求。他指出,本次专项审计目的是为了更好地发挥审计在党和国家监督体系中的重要作用,促进中央企业提升国际化经营能力和抗风险能力,推动国有资本做优做大做强。周应良对这次专项审计调查提出三点要求,一是要高度重视,以高度的政治责任感共同完成此次任务;二是要做好有效的沟通协调工作;三是要及时提供相关资料,确保资料全面、真实、准确、完整。
    中国有色集团总会计师武翔主持会议并代表中国有色集团向审计署审计组汇报了2017年中国有色集团资产负债损益、境外投资及境外国有资产管理使用情况。
    中国有色集团总经理、党委书记张克利作表态发言,并就配合专项审计调查工作提出三点要求,一是提高政治站位,从思想上高度重视此次专项审计工作;二是认真组织、周密安排,在行动上全力配合审计工作;三是强化审计成果运用,积极落实审计整改。他强调,中国有色集团所属各单位、各级领导干部一定要密切配合,大力支持,确保此次专项审计调查扎实顺利开展。
    审计组有关同志出席会议,中国有色集团在京领导班子成员,总部各部门负责同志、财务及审计部门全体员工,在京出资企业领导班子成员及财务、审计、投资、企管部门主要负责人在主会场参加了会议;京外、境外出资企业领导班子成员及财务、审计、投资、企管部门主要负责人在各分会场通过视频参加了会议。
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